用友t3反结账 用友t3反结账口令忘记了怎么办
2025-04-06 00:30 - 立有生活网
用友T3普通版如何反结账,如何反记账,结转损益的凭证如何删除掉?
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
用友t3反结账 用友t3反结账口令忘记了怎么办
用友t3反结账 用友t3反结账口令忘记了怎么办
反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反记账这种说法是及其错误的,误导人的。理论上没有这样的叫法,是某些软件"自创"的叫法。准确的说法应该是结账撤回。同样的例子还有反审核,其准确的说法应该是审核撤回。希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。用友T3普通版:
一、反结账
在“总账”下,找到“期末”,在期末下找结账,然后在结账月份按Ctrl+Shift+F6,即可取消结账。
二、反记账3、用友T3普及版取消记账的具体步骤如下:首先,以身份登录用友主界面。选择“自总账-期末-对账”。弹出“对帐”选项框。点击“Ctrl+H”按钮,弹出“恢复记账度前状态已被激活”的提示。,
取消结账后,在“总账”下,找到“期末”,在期末菜单下点对账,按Ctrl+H,弹出“恢复记账前状态已被激活”,点确定。然后在“总账”,在“凭证”下,点“恢复记账前状态”反记账完毕。
三、反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点“作废/ 恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证。
1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核作的作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
反记账:ctrl+h 反结账:ctrl+shift+f6 结转损益的你直接在制作凭证的上面有个删除,就行了
用友T3 在固定资产模块里 怎么反结账?
3、在数据状态下,打开报表模板,在上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否08年已做完账,数据已结转到09年了,发现08年12月发工资的个数的75写成25了,我想返回到08年的账修改凭证,怎么作,重算第×页→是2.再点击上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。
温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月进入系统管理,注册,用户名登陆,密码,选建帐套,建立,账套号,名称,下一步,依资输入名称地址等,下一步依照提示选择,企业类型,行业性质(会计制度),下一步是否分类,全选,完成。然后在权限中设置权限。OK!新增的资产记录)。
用友T3作小技巧
三、填制凭证用友T3作小技巧大全
用友T3作小技巧有哪些你知道吗(二)、工资?你对用友T3作小技巧了解吗?下面是我为大家带来的用友T3作小技巧汇总,欢迎阅读。
T3怎样查看流量凭证
T3如何修改凭证辅助信息
如何修改凭证辅助信息?一、点开“填制凭证”的界面,点中需要修改辅助信息的科目,鼠标移到“备注”栏,等到鼠标变为了一个笔头的形式,双击,修改辅助信息: 二、点开“填制凭证”的界面,点中需要修改辅助信息的科目,双击右下角第三个图标 ,出现修改辅助项的界面进行修改:
T33.然后点击上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;如何设置明细账权限
如何设置明细账权限?一、作员需要具有功能权限,admin登陆系统管理,依次点击“权限”-“权限”菜单: 二、选中该作员和账套,点击“增加”按钮(以作员007,账套999为例): 三、授予“明细账查询权限” 四、依次点击“总账”-“设置”-“选项”-“账簿”,勾选“明细账查询权限控制到科目”: 五、依次点击“总账”-“设置”-“明细账权限”菜单,为该作员选择查询科目
T3如何反结账
【问题现象】在用友通T3中如何进行反结账作?【解决方案】一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“结账”菜单,选中需要返结账的'月份,如下图所示:二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码三、 输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账注意事项:如果输入快捷键没有反应时,请参考:
T3如何反记账
【问题现象】在用友通T3中如何进行返结账和返记账作?【原因分析】在用友通中返记账作为隐藏功能,需要用快捷键调出。【解决方案】一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面:二、点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单: 三、选择需要反记账到什么时间段: 四、输入主管口令:
T3如何查询多栏账?
T3返结账和返记账时输入快捷键没有反应
【问题现象】 在用友通T3中进行返结账和返记账时输入快捷键没有反应?【原因分析】 可能是键盘坏了,或者不是同时按下快捷键,或者使用的笔记本电脑,按Ctrl键时按错成Fn键了。【解决方案】一、建议重输入快捷键二、使用软键盘的方式进行返结账返记账,作步骤如下:1、依次点击“开始”-“所有程序”-“附件”-“辅助工具”-“屏幕键盘”或点击“开始”-“运行”-“OS ;
用友T3为什么按反结账的快捷键没有反应
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)用友T3按反结账的快捷键没有反应是由于快捷键为成功,用友反结账的作步骤如下:
整理凭证:1 2 3 41、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账3、点击【实时导航】开始反记账作。
4、选择点击【实施导航】---【实施工具】---【总账数据修正】选项。
5、确定好日期后进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。在反审核,就可以进行凭证就该了。
多数情况是没有同时按下三个组合键,可以先按住CTRL 和SHIFT键不动,再去按F6键
少数情况是键盘的问题,比如部分笔记本电脑或者联想的台式电脑,F1-F12键被用作快捷键,使用F1-F12键必须要先按住FN键。所以在这类键盘上,就变成了 CTRL+SHIFT+FN+F6 才起作用.
用友t3年度结转怎么修改期除明细账
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。如果已经记账的话,期初是不允许直接修改的.解决方案:
反结账步骤,在总账菜单→期末→结账→点击下面一个"Y"→按"CTRL+SHIFT+F6"→输入自己的密码→确定:
①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H"→恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面--同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激
活”
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件提示:"恢复记账前状态"选择恢复方式,选择月初状态,点确定.即可完成恢复如初.
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐
套启用月份才能去掉期初余以上两个作关键是要记住组合键:额“浏览只读"锁定.
总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示"浏览、只读"的
字样,如日后发现期初余额有误,要修改的话,需要将所有凭证取消记账.具体步骤如下:
一、如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账.
二、到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,
三、此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账.
1、已经记账结账特别关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。;
解决方案:
反结账步骤,在总账菜单→期末→结账,点击下面一个"Y"→按"CTRL+SHIFT+F6"→输入自己的密码→确定,
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击"视图"--"清除单据锁定")清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定.
用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消你可以1)建新年度帐详细过程为:进入系统管理,选择注册功能,以账套主管的身份进行注册,然后选择结转账套及本会计年度,单击确定。单击年度账建立,系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度,单击确认按钮,系统自动建立新年度的帐。 1 } ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B通过以下过程进行作:
1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套,T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件,下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账作方法,希望大家喜欢!反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
希望以上解答能对您有所帮助。
您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况,可以随时关注我的百度空间。
祝好!
用友t3反记账步骤
怎样查看流量凭证?一、依次点击“总账”-“凭证”-“查询凭证”菜单,勾选“流量项目”: 二、此时会出来所有包含流量项目的凭证:依次点 总账--期末-对账,然后同时按CTRL+H。会出现提示恢3、退出上面的.窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:复记账前功能已激活。
选择1、取消结帐:总帐->月末结帐->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。恢复方式后 确定即可
总账反记账,具体作步骤如下: 点击上面一行菜单栏的【总账】—【期末】—【对账】,同时按【ctrl+h】两个键,再进入上方菜单【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,然后选择恢复到【月初状态】,点击【确定】,输入账套主管密码后即可恢复记账。
用友T3怎么样取消结账?
6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,在弹出1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。的窗口中,选择要取消结账的一个结账月份,按ctrl+shift+f6组合键,再输入帐套主管的口令即可第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按ctrl+h组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:近一次记账前状态,即将近一次记账的凭证恢复然后 总账-凭证-恢复记账前状态成未记账凭证,
以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
用友t3怎么取消记账?
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮2、用友t3取消记账作步骤:总账菜单→期末→对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示:恢复记账前状1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定。
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:4、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
5、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
6、若是用友T3普及版需要取消记账,具体流程供您参考:以身份登录用友主界面,选择“自总账-期末-对账”。弹出“对账”选项框。点击Ctrl+H按钮,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”的提示。单击“确定”。
用友T3软件常见问题之反结账及反记账
①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H"→恢复记账前状态已被激活→确定首先,打开总账菜单-期末-对账界面,同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激活",②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出用友T3软件常见问题之反结账及反记账
你知道用友T3财务软件反结账及反记账常见问题有哪些吗?你对用友T3其中:近一次记账前状态,即将近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。财务软件反结账及反记账常见问题了解吗?下面是我为大家带来的用友T3财务软件反结账及反记账常见问题的知识,欢迎阅读。
一、反记账
修改完后再审核,再记账。
恢复记账前状态的作:
单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“对账”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”。
单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“凭证”,单击“恢复记账前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示作取消记账。
取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取4、总账其间损益结转消审核。
注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。
二、反结账
如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。
反结账的作:
单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示作即可。
反记账是“Ctrl+h”
反结账是“Ctrl+Shif+F6”
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列作,以下是具体的作流程:
步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。如图所示:
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:近一次记账前状态,即将近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:
第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等作了。
2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、 删除凭证:
A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志:如图所示:
B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:
C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:
如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:
a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。
作废凭证:1 2 3 4 5
b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号
作废凭证:1 2 3 4 5
整理凭证:1 3 4 5
c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:
因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。 ;
在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账???
第二步、反记账二、系统初始化双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体作如下:
1、输入用户名和密码,若系5、反记账:统存在多个帐套,应选择相应的帐套
2、计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)
3、执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
4、计提清单生成后,并不代表我们的业务处理完成,还需要生成凭证。那么如何生成计提折旧的凭证呢?固定资产——处理——批量制单
5、选中我们未制单的卡片,然后进行相关设置,单击凭证会弹出凭证制单界面,如果设置了凭证的类别,应注意此处为转账凭证,并非收款凭证和付款凭证,确认无误后,点击保存,或者通过键盘快捷键F6,凭证就能传递到总账系统,完成本月固定资产计提折旧业务。
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